Programma 6 Cultuur

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste onderdelen van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Cultuur

Nr

Omschrijving

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

Lasten

06.1

Culturele infrastructuur

32.342

30.510

30.731

31.009

06.1.1

Ruim baan voor talent

898

902

898

898

06.1.2

Een sterke basis en ruimte ver

5.036

5.036

5.036

5.036

06.1.4

Overal cultuur

25.297

23.525

23.748

24.021

06.1.5

Evenementen

1.111

1.047

1.049

1.055

06.2

Deelname aan cultuur

16.440

16.681

16.738

16.853

06.2.1

Samenleven met cultuur

542

542

542

542

06.2.2

Een leven lang cultuur

15.898

16.138

16.195

16.310

Totaal

48.782

47.191

47.469

47.862

Baten

06.1

Culturele infrastructuur

11.712

11.957

12.002

12.002

06.1.1

Ruim baan voor talent

2

2

2

2

06.1.2

Een sterke basis en ruimte ver

0

0

0

0

06.1.4

Overal cultuur

11.351

11.596

11.641

11.641

06.1.5

Evenementen

359

359

359

359

06.2

Deelname aan cultuur

0

0

0

0

06.2.2

Een leven lang cultuur

0

0

0

0

Totaal

11.712

11.957

12.002

12.002

Geraamd resultaat voor bestemming

37.070

35.234

35.467

35.860

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

2940

3.536

4.059

4.686

Totaal onttrekkingen

3.007

3.007

3.007

3.007

Geraamd  resultaat na bestemming

37.003

35.763

36.519

37.539

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

06 Cultuur
(Bedragen x 1.000 euro)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

1.495

1.495

Interne verzelfstandiging OPSB

75

Verzelfstandiging CBK

326

54

22

Totaal 06 Cultuur

1.896

0

1.549

0

22

0

0

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen Coalitieakkoord 2019-2022

06 Cultuur

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

06.1 Culturele infrastructuur

Centrale huisvesting kunstencentrum VRIJDAG

250

Beheer en onderhoud Synagoge

33

33

Cultuurpas en marketing

25

25

Broedplaatsen en ateliers

132

132

Subsidies en bijdragen instellingen

108

94

Cultuurnota

300

Totaal 06 Cultuur

298

0

284

250

0

300

0

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2019 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2019

Overzicht hervormingen Coalitieakkoord 2019-2022

06 Cultuur

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

06.1 Culturele infrastructuur

Reserves instellingen *

100

Minder subsidies aan instellingen *

 145

290

Totaal 06 Cultuur

0

0

245

0

0

290

0

0

* De maatregelen reserves instellingen en minder subsidies aan instellingen is een administratieve verwerking die nader inhoudelijk ingevuld moet worden.

Ga naar hervormingen 2019-2022 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2019

6.1 Culturele infrastuctuur

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

32.342

11.712

-20.630

Bestaand beleid

32.044

11.712

-20.332

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 32,0 miljoen euro:
Van de totale lasten heeft 13,6 miljoen euro betrekking op de Oosterpoort & Stadsschouwburg. Dit betreft zowel de lasten voor de culturele activiteiten als de horeca- en de facilitaire kosten. Tegenover deze lasten staat een bedrag van 8,7 miljoen euro aan huur- en horecaopbrengsten.
Voor de verkenning voor de toekomstige huisvesting van de Oosterpoort is afgerond 0,5 miljoen euro in de begroting opgenomen.

Daarnaast gaat 15,8 miljoen euro naar de culturele infrastructuur, subsidies in het kader van podiumkunsten en beeldende kunsten. Het betreft hier bijdragen aan culturele gebouwen zoals het Groninger Museum, Martiniplaza, Vrijdag, Grand Futura en bijdragen voor onder andere het Noord Nederlands toneel, Noorderlicht, Eurosonic Noorderslag, Vera, de Kunstraad en Noorderzon.

Voor CBK is een bedrag van 1,2 miljoen euro in de begroting opgenomen, tegenover deze lasten staat een bedrag van ruim 0,4 miljoen euro aan inkomsten. In de 1,2 miljoen euro is rekening gehouden met een bedrag van afgerond 0,2 miljoen euro voor de verzelfstandiging van het CBK (extra beleid).
Bij het opstellen van de begroting 2019 maakt het CBK nog onderdeel uit van de gemeente Groningen. In november 2018 is besloten dat het CBK per 1 januari 2019 verzelfstandigt. Met deze verzelfstandiging is in deze begroting nog geen rekening gehouden. Bij de eerste begrotingswijziging 2019 wordt de CBK uit de gemeentebegroting geëlimineerd en wordt de bijdrage omgezet in een subsidiebijdrage aan de stichting CBK.

Toelichting op de baten van 11,7 miljoen euro
De baten betreffen 8,7 miljoen euro aan inkomsten bij de Oosterpoort en Stadsschouwburg en 0,4 miljoen bij het Centrum Beeldende Kunst (CBK). Het resterende deel betreft grotendeels de huurbedragen die we ontvangen onder ander van het Groninger Museum.

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

298

0

-298

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

Van de 298 duizend euro aan intensiveringen is in 2019 132 duizend euro bestemd voor broedplaatsen en ateliers om het creatieve en innovatie klimaat te kunnen behouden.
Daarnaast zijn in de begroting 2019 middelen opgenomen voor het beheer en onderhoud van de synagoge, voor de cultuurpas en marketing hiervan, voor een dotatie aan de voorziening Kunst op Straat en voor (extra) subsidies aan de Urban House, het Noordpool Orkest, Prime en Music & Fun.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 6.1 opgenomen.

6.2 Deelname aan cultuur

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

16.440

0

-16.444

Bestaand beleid

16.440

0

-16.444

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 16,4 miljoen euro:
Van de lasten is 8,3 miljoen euro begroot voor het Groninger Forum. Daarnaast is 3,1 miljoen euro begroot voor Stichting Vrijdag (huis van de amateurkunst Groningen), 2,3 miljoen euro voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RHC Groninger Archieven, 0,7 miljoen euro voor de bibliotheken in Haren en Ten Boer, 0,6 miljoen euro voor de bijdrage aan mediabeleid en 0,3 miljoen euro voor het Noordelijk scheepvaartmuseum.
Verder zijn bedragen begroot voor diverse andere musea, volksfeesten, cultuureducatie, amateurkunst en het jeugdtheater.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2019 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.